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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102013
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 142,79
Valor Liquidado R$ 142,79
Valor Pago R$ 142,79
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO ANATEL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***753233**
Dados do Credor
Nome do Credor TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ ***581570001**
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, CEP:04571936
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO ANATEL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 142,79
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2024 142,79