SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102014
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Ação ---
Valor Empenhado R$ 553,36
Valor Liquidado R$ 553,36
Valor Pago R$ 553,36
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***731061**
Dados do Credor
Nome do Credor TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ ***581570001**
Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, CEP:04571936
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 553,36
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2024 553,36