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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228010
Data de emissão 28/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Ação ---
Valor Empenhado R$ 1.572,70
Valor Liquidado R$ 1.572,70
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***594963**
Dados do Credor
Nome do Credor
CPF/CNPJ ***735950001**
Endereço
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2024 9 1 1.572,70
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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