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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229011
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação ---
Valor Empenhado R$ 2.550,00
Valor Liquidado R$ 2.550,00
Valor Pago R$ 2.550,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF.
CPF do Ordenador ***264033**
Dados do Credor
Nome do Credor CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA E OUTROS
CPF/CNPJ ***264033**
Endereço RUA 25 DE DEZEMBRO, Nº 114, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SANTA FILOMENA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 2.550,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 2.550,00