SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho217012
Data de emissão17/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.198,70
Valor LiquidadoR$ 2.198,70
Valor PagoR$ 2.198,70
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***731061**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS EM GERAL SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoRUA GUAIANAZES, 0, CAMPOS ELISEOS, 00000000
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DO SIST. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSEGUROS EM GERAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/02/2025 9 1 2.198,70
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000265 0000001 17/02/2025 2.198,70